< Bla i rapporten >

Balanse for BKK AS

Beløp i mill. kr note 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006          
Anleggsmidler                  
                   
Immaterielle eiendeler                  
Utsatt skattefordel 13 25 42 0          
Sum immaterielle eiendeler   25 42 0          
                   
Varige driftsmidler                  
Varige driftsmidler 4 452 433 431          
Sum varige driftsmidler   452 433 431          
                   
Finansielle anleggsmidler                  
Investeringer i datterselskap 5 2 706 2 547 2 240          
Lån til datterselskap 15 5 893 5 893 5 779          
Investeringer i tilknyttet selskap 5 4 002 4 025 4 028          
Lån til tilknyttet selskap 15 136 136 136          
Investering i aksjer og andeler 6 343 152 111          
Lån til ansatte 2 9 8 8          
Øvrige finansielle anleggsmidler 8 23 21 4          
Sum finansielle anleggsmidler   13 112 12 781 12 305          
                   
Sum anleggsmidler   13 589 13 256 12 736          
                   
                   
Omløpsmidler                  
                   
Fordringer                  
Kundefordringer 15 1 1 2          
Til gode konsernselskaper 15 516 588 623          
Andre kortsiktige fordringer 13 11 8 125          
Sum fordringer   529 598 750          
                   
Investeringer                  
Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 7 116 69 60          
Sum investeringer 116 69 60          
                   
Bankinnskudd, kontanter og lignende 18 1 358 1 268 602          
                   
Sum omløpsmidler   2 003 1 935 1 412          
                   
Sum eiendeler   15 592 15 191 14 149          
                   
                   
                 
                 
Beløp i mill. kr note 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006          
Egenkapital                  
                   
Innskutt egenkapital                  
Aksjekapital 9 3 693 3 693 3 693          
Overkursfond   3 231 3 231 3 231          
Sum innskutt egenkapital 9 6 924 6 924 6 924          
                   
Opptjent egenkapital                  
Fond for vurderingsforskjeller 74 0 0          
Annen egenkapital   305 515 538          
Sum opptjent egenkapital 10 379 515 538          
                   
                   
Sum egenkapital 10 7 303 7 439 7 463          
                   
                   
Gjeld                  
                   
Avsetninger for forpliktelser                  
Pensjonsforpliktelser 11 53 36 24          
Utsatt skatt 13 0 0 27          
Sum avsetninger for forpliktelser   53 36 50          
               
Annen langsiktig gjeld              
Annen langsiktig gjeld 12 7 094 6 558 5 762      
Sum annen langsiktig gjeld   7 094 6 558 5 762      
               
Kortsiktig gjeld              
Leverandørgjeld 15 11 16 12      
Gjeld til konsernselskap 15 20 75 2      
Betalbar skatt 13 0 45 22      
Skyldige offentlige avgifter   10 5 5      
Skyldig utbytte   927 904 745      
Annen kortsiktig gjeld   173 111 88      
Sum kortsiktig gjeld 1 141 1 157 874      
               
Sum gjeld   8 289 7 751 6 686      
               
Sum egenkapital og gjeld   15 592 15 191 14 149          
                 
                 
Bergen, 31.12.2008          
26.03.2009          
                
                
                
Martin Smith-Siversen
styreleder
Stein Dale
nestleder
Beate Hamre Deck          
               
               
               
Anne-Gine Hestetun Hermann Saue Eli Skrøvset          
               
               
               
Bjørn Chr. Strugstad Torill Selsvold
Nyborg
Svein R. Davidsen          
               
               
               
Morten Bildøy Trude Kremner Mona Skår          
                   
                   
                   
    Atle Neteland
konsernsjef